發(fā)布:2023年5月18日 所屬分類:最新動態(tài) 訪問統(tǒng)計:5000
為深化國有企業(yè)審計監(jiān)督效能,促進(jìn)國有企業(yè)創(chuàng)新、持續(xù)、合規(guī)發(fā)展,集團(tuán)委托監(jiān)督審計部開展系統(tǒng)內(nèi)各子(控股)專項(xiàng)審計調(diào)研檢查。
5月16日下午,監(jiān)督審計部一行赴公司調(diào)研,公司黨支部書記張棟陪同調(diào)研。財務(wù)部門負(fù)責(zé)人邱亞芹和法務(wù)風(fēng)控部負(fù)責(zé)人潘偉列席參會。
首先,張棟書記對公司2021年度專項(xiàng)審計的整改情況進(jìn)行報告,邱主任就公司2022年至今的財務(wù)工作情況進(jìn)行總結(jié)匯報。
會議最后,陸君函轉(zhuǎn)達(dá)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)就本次專項(xiàng)調(diào)研的精神及審計工作的具體要求,一要提高審計工作重視度;二要明確審計專職專崗;三要以內(nèi)審為線索,發(fā)現(xiàn)問題、整改落實(shí)、強(qiáng)化管理。
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